Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-56.508,24 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-56.508,24 €
60,47%
-26.071,25 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-26.071,25 €
27,90%
-7.908,26 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.908,26 €
8,46%
-2.965,12 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.965,12 €
3,17%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 0 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -26.071,25 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -7.908,26 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.965,12 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | 0 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.508,24 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -93.452,87 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -93.452,87 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -93.452,87 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -93.452,87 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -97.008,56 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -97.008,56 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |